公司召开财务专项检查意见反馈会

文章来源:财务资产部
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发布日期:2023-03-30
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为了进一步规范公司会计核算,加强公司财务管理,控制公司在执行财经制度和内部管理制度方面存在的风险隐患,去年底以来,公司财务资产部组织开展财务专项检查,对所属各单位自公司改制以来的财务资料及其他相关资料进行了合规性检查。

3月24日,公司在成都总部召开了财务专项检查意见反馈会,公司党委书记、董事长袁斌,董事、总经理罗雪,党委委员、纪委书记陈盛华出席会议并讲话,董事、副总经理邹世界主持会议。

会议通报了此次财务专项检查过程中发现的普遍问题和突出问题,提出了整改要求和整改时限。会议指出,财务部门是公司加强企业管理的重要部门,也是公司严肃财经纪律的最后防线,财务人员一定要增强工作责任感,强化规矩意识,要“懂规矩”,更要“守规矩”,严格执行财经纪律和企业管理制度,敢于向不合规行为说不,敢于向不规范报销说不,当好公司的管家,当好领导的参谋。

会议强调,各单位负责人要高度重视此次专项检查工作的整改落实工作,明确责任,积极整改,不走过场。各单位应以此次整改为契机,举一反三,再次进行全面自查自纠,及时纠偏。会议要求,各单位要认真对照问题清单,建立整改台账,逐一进行整改。同时要以整改促发展,以管理归零的心态,再次组织公司员工对集团和公司内部管理制度进行集中宣贯学习,确保各项规章制度得到有效执行。公司总部和各单位务必落实“一主体,两监督”的整改要求,各分公司为此次整改的责任主体,公司财务资产部和纪检监察部履行监督职责,确保高质量完成整改工作。

公司总部相关部门负责人、所属单位负责人及其财务部门负责人参加会议。